我市组织实施市本级内审开展情况专项审计调查

版次:02  2022年06月21日

淮南日报社严正声明


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本报讯 为进一步推动《审计法》《安徽省内部审计条例》《关于加强内部审计工作的指导意见》贯彻落实,运用审计监督手段强力推进构建新时代审计体系建设,创新探索内部审计指导监督方式,经市委审计委员会批准,市审计局拟定工作方案,组织实施了市本级内部审计工作专项审计调查。

此次审计调查目标是全面摸清市本级内部审计工作的底数,充分揭示存在的突出问题,积极促推内部审计工作开展,不断提升我市内部审计工作水平。重点选取了所属二级单位多、经济体量大、管理链条长、经济活动事项复杂、亟待加强内部监管的二十家市直部门、园区及国有企事业为调查对象,围绕内部审计工作领导管理体制情况、机构建立健全情况、工作制度建立健全情况、审计项目开展与质量控制情况、审计发现问题整改与结果运用情况、调查统计与备案工作落实情况六个方面重点内容开展专项调查。

本次调查将集现场指导、点上宣传、经验交流、工作检查等常规性指导监督方法于一体,通过揭示突出问题、提出意见建议,促推我市内部审计工作“拓展、夯基、巩固、提升”。

(本报记者 贾 静)